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Detalles del recurso

Descripción

La presente investigación se aplica con base a la normatividad vigente en Control Interno que se debe tener en cuenta para atender los informes que de la oficina en cuestión se generen por las visitas administrativas de auditoría. En el marco teórico se presentan el concepto de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, igual que sus principios, objetivos, naturaleza y componentes de aplicación, esto con el fin de hacer un preámbulo a la investigación. Posteriormente se abarca el tema de los conceptos de matriz de riesgos y matriz de plan de mejoramiento los cuales constituyen las herramientas de carácter gerencial a tener en cuenta para observar los riesgos que de las visitas se derivan y la aplicabilidad y seguimiento que debe realizarse. Con el ánimo de observar la aplicabilidad se anexan las correspondientes matrices con sus respectivos ámbitos de diligencia.

Pertenece a

Biblioteca Digital MINERVA  

Autor(es)

Id.: 55258980

Idioma: spa  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  pdf - 

Palabras clavePlan de mejoramiento - 

Tipo de recurso: bachelorThesis  -  Trabajo de grado  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: OpenAccess

Formatos:  pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 10-jun-2012

Localización:

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